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项目绩效报告

项目绩效报告合集。

报告要结尾要具体切实,指明问题所在以及解决的方法,当我们结束一个任务时。写报告是必不可少的,我敢肯定,大部分人都对写报告很是头疼的?合同范本网编辑认为“项目绩效报告”是一个值得探讨的话题,希望我的想法能够启发您的思考!

项目绩效报告【篇1】

为提高资金使用效益,根据云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩〔xxxx〕、昆明市财政局印发的《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》(昆财绩〔,昆明博扬会计师事务所有限公司接受昆明市西山区财政局委托,于xxxx年3月对xxxx年科普专项经费项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.立项背景及目的

按照《昆明市落实公民科学素质建设目标责任书》及《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》(西发〔的文件精神,依据《西山区科学技术普及项目管理办法》等要求,科协组织要认真贯彻落实《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》,面向社区居民和各级领导干部及公务员,组织开展形式多样、内容丰富的群众性、社会性、经常性的科普活动。使科协组织的政治性、先进性和群众性更加突出,引领力、凝聚力、服务力和创新力明显增强,所属学会发展和服务能力明显提升,治理方式现代化、组织体系网络化、工作手段信息化迈上新台阶,开放型、枢纽型、平台型特色更加鲜明,服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委、政府科学决策的能力明显增强,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,成为提供科技类公共服务产品的社会组织,成为区域性国际中心城市核心区创新体系建设的重要组成部分,为更好地服务区委、区政府工作大局提供有力保障。推进西山区科学普及和科学素质提升,服务经济社会发展。以提高科学素质为目标,着力推进科普能力建设。

2.项目实施情况

项目由昆明市西山区科学技术协会组织,xxxx年共开展了西山区第十届学生机器人竞赛、学校“三点半科技教育”课堂、科学营、青年科技创新大赛四个项目。

3.资金来源及使用情况

(1)预算批复情况

xxxx年科普专项经费项目预算资金,下达xxxx年科普专项经费预算安排数为400,000.00元。

(2)资金计划下达情况

xxxx年科普专项经费实际下达项目资金400,000.00元,全部为区级资金。

(3)资金使用情况

截至xxxx年12月31日,昆明市西山区科学技术协会共拨付xxxx年科普专项经费资金393,515.00元,资金使用率98.38%,剩余项目资金6,485.00元,原因为该项目实行验收后拨付方式,项目资金在下一年度验收合格后支付。

4.组织及管理情况

(1)项目管理主体

本项目由昆明市西山区科学技术协会负责组织实施。

(2)项目管理情况

该项目由昆明市西山区科学技术协会组织,西山区第十届学生机器人竞赛由云南拓育教育科技有限公司实施;学校“三点半科技教育”课堂由昆一中附小、徐霞客中心学校、阳光小学、求实小学、海口新华中心学校昆明植物园合作,以“野生动物保护”“走进科学殿堂、探索植物世界”等主题,举办科普营活动,引导了解动植物科学知识,丰富动植物科学相关科普教育,提高科学素质和创新能力;青年科技创新大赛由昆明市西山区科学技术协会、昆明市西山区教育体育局、昆明市西山区文化和旅游局、云南奥秘画报社有限公司联合举办以“我身边的科学家”主题绘画比赛。

(3)资金安排程序

项目补助资金由昆明市西山区科学技术协会直接支付。

(4)专项资金组织管理

本项目根据《关于进一步加强新时期科协工作的意见》(西发〔和《西山区科协系统深化改革实施方案的通知》(西办通〔的规定执行,昆明市西山区科学技术协会在会计账薄中设置专用科目专项核算。

(二)绩效目标

1.总目标

紧紧围绕区委、区政府中心工作,切实履行“四服务一加强”工作职能,创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力,努力营造科普工作格局,致力凝聚广大科技工作者智慧,推进我区科学普及和科学素质提升,服务经济社会发展。以提高科学素质为目标,着力推进科普能力建设。

2.年度目标

紧紧围绕区委、区政府中心工作,切实履行“四服务一加强”工作职能,创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力,努力营造科普工作格局,致力凝聚广大科技工作者智慧,推进我区科学普及和科学素质提升,服务经济社会发展。以提高科学素质为目标,着力推进科普能力建设。

结合昆明市西山区科学技术协会提供的项目政策文件、项目实施方案等资料的相关内容和要求,在与昆明市西山区科学技术协会充分沟通后完善的绩效目标从项目数量、项目质量、项目时效、项目实施后产生的社会效益、可持续性影响、满意度等方面进行评价。详见附件1:xxxx年科普专项经费区级配套资金项目绩效评价指标体系。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理,优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目绩效评价从专项资金角度出发,通过对项目管理各环节、项目实施效果进行评价,及时总结经验,发现问题,提出项目管理、绩效改善、政策引导等方面的措施与建议,从而进一步提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

绩效评价小组与项目主管单位负责人员进行沟通对接,了解项目的基本情况,包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施管理流程、资金拨付流程等,并收集了项目实施背景文件、预算绩效目标、预算资金下达文件、专项资金管理办法等项目相关文件资料。

2.研究文件

在对项目概况初步了解后,绩效评价小组成员对前期调研过程中收集到的相关文件资料进行研读,查阅了与项目实施密切相关的规章制度、文件规定,并根据西山区财政局绩效评价相关要求,结合项目实际特性,形成项目评价的总体思路。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

本次绩效评价,针对项目设置绩效评价指标体系,设计思路是:本次对项目的绩效评价从项目的决策、管理、绩效的全过程的绩效评价,一级指标即共性指标,反映项目评价的通用要素,适合所有的项目评价。即:项目决策、项目管理、项目绩效项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出和项目效益7个二级指标,在此基础上细化分解三级指标和四级指标。

(2)评价标准

本次评价采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分值,评价人员根据评价情况对各级指标进行打分,最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级:优(得分≥;良(;中(;差(得分

(三)绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

(效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价客观公正,标准统一,资料可靠,依法公开并接受监督。

(针对具体支出及其产出绩效进行评价,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅评价相结合,对收集的相关基础资料、各种技术经济数据,在归集、整理、分析的基础上,运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等,系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。

(四)绩效评价实施过程

绩效评价小组严格按照评价工作方案中确定的评价思路,通过研读项目相关文件资料、填报基础数据采集表、问卷调查、访谈等方法收集项目相关数据。具体实施过程如下:

1.数据填报和采集

绩效评价工作组根据确定的评价工作方案,就所需采集的数据与项目主管部门和抽查项目单位相关负责人进行沟通,收集了项目资金到位及使用情况、目标任务完成情况、项目管理情况和执行情况、预期效果实现情况等相关资料,所有数据经绩效评价工作组核查后进行汇总。

2.社会调查

根据评价工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样调查方式,绩效评价小组在项目进行现场勘查过程中,以问卷调查的形式对学生进行满意度调查,共计发放问卷20份,实际收回有效问卷20份,有效回收率为100%,问卷满意度100%。

3.数据分析和撰写报告

绩效评价小组根据绩效评价原理和绩效评价管理暂行办法的要求,对采集的基础数据进行甄别、汇总和分析,并提炼结论和撰写评价报告,通过与昆明市西山区科学技术协会保持充分沟通,确保每个评价结论均有理有据后,形成最终绩效评价报告。

(五)本次绩效评价的局限性

无。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1.评价结果

绩效评价小组对照项目绩效总目标和年度绩效目标,通过对项目决策、项目管理、项目绩效等三方面进行评价,结合查阅资料、基础信息数据采集、现场评价、问卷调查以及现场访谈等方式,按照“xxxx年科普专项经费区级配套资金项目绩效评价指标体系”对项目进行评分,最终评分结果为94.47分,评价等级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。

从项目决策情况看,项目与区政府相关规划、决策相匹配,与部门中长期规划目标及职能职责相适应,项目为延续性、经常性项目,前期调研充分,立项规范,绩效目标及绩效指标设定基本符合中央、省、市、区相关要求。

从项目管理情况看,项目资金拨付程序完整,昆明市西山区科学技术协会建立专账,单独核算,不存在违反相关财务管理制度的情况。

从项目绩效情况看,xxxx年科普专项经费项目基本完成年初下达计划目标,项目资金及时下拨,项目资金使用率达到98.38%,项目能够按计划开展。但部分指标未能按计划完成,绩效指标设置不全面。

通过调查问卷统计分析反映,社会群众综合满意度为100%,整体满意度良好。

综上所述,xxxx年科普专项经费项目的开展基本达到了项目预期效果。

2.主要绩效

(创新能力,养成数字化学习习惯,促进机器人教育工作普及与提高,联合区教育体育局举办了以“用科技的力量防疫让创新的灵魂发光”为主题的西山区第十届学生机器人竞赛暨第一届创意编程与智能设计大赛,共有小学幼儿园二、三等奖共331项。

(综合实践、劳动教育、科学实验等课外实践活动,促进学生品德、身心、审美、创新、科学等方面素养提升,已在辖区5个学校开展三点半科技教育课堂活动。

(云南野生动物园,共同探秘自然之美。

(4)青年科技创新大赛:积极组织开展了“全国科技工作者日“我身边的科学家”主题绘画比赛1次,评选表彰一等奖29项,二等奖100项,三等奖200项,优秀奖200项。

四、成本效益分析

为加强项目成本效益分析,提高专项资金使用效率,节约财政资源,根据评价工作方案要求并结合本次绩效评价重点,评价该项目支出的真实性和合理性,分析成本控制的有效性,从而为以后年度预算编制提供参考。绩效评价小组在进行现场评价的基础上,对项目支出情况进行调查分析。

(一)资金使用方向

xxxx年科普专项经费项目资金拨付项目单位使用,其中:科学营支出95,897.00元;青年科技创新大赛81,720.00元。

(二)资金收入和支出结构

xxxx年科普专项经费全部为区级资金,xxxx年共下达400,000.00元,其中:

根据西山区财政局xxxx年预算批复文件,xxxx年科普专项经费xxxx年度共向西山区财政局申请项目资金400,000.00元,实际到位区级项目资金400,000.00元,资金到位率100%。

xxxx年,共下达区级资金400,000.00元。

(三)项目和资金管理情况

1.项目管理情况

为保障本项目顺利实施,结合上级部门和《昆明市落实公民科学素质建设目标责任书》、《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》、《西山区科学技术普及项目管理办法》等工作制度,明确了工作目标,理清了职能职责,细化了工作任务,确保了项目有章可循、稳步推进。

2.资金管理情况

本项目由昆明市西山区科学技术协会核算,经审核同意后支付。

(四)资金使用效果

通过开展项目,单位能够紧紧围绕区委、区政府中心工作,切实履行“四服务一加强”工作职能,创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力,努力营造科普工作格局,致力凝聚广大科技工作者智慧,推进我区科学普及和科学素质提升,服务经济社会发展。以提高科学素质为目标,着力推进科普能力建设。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

该项目为连续性、经常性项目,项目实施已基本成熟,均有保障实施的制度措施,具体有:《西山区区级科学技术普及项目管理办法》和《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》,昆明市西山区科学技术协会开展项目前均采取要求各参赛单位或主办方编制实施方案,为项目顺利开展奠定了基础。同时项目的开展调动参与科技活动的积极性和兴趣,多开展动手做的科普活动,着重探究科学问题,培养的科学思维和动手能力。

(二)存在的问题

1.预算绩效管理不到位,部分目标未完成

经评价,xxxx年存在部分目标未完成等情况,如:开展的5家学校“三点半科技教育”课堂项目,受疫情影响xxxx年尚未完成验收,未完成年初目标任务。

2.绩效指标覆盖面不够,指标设置不全面

昆明市西山区科学技术协会xxxx年科普专项经费设置的指标,未能全面反映项目实施情况,指标设置不全面,无法全面反映项目实施情况及绩效目标完成情况。

(三)建议和改进措施

1.强化事前评估和调研工作

一是事前评估,建议项目主管部门在预算编制前,将项目纳入事前评估,将绩效关口前移,加强项目的事前绩效评估和定期评估,评估结果作为预算安排的重要参考依据;二是加强审核,强化绩效目标管理,严格绩效目标审核,做好绩效运行监控,发现问题及时解决和整改。

加强预算绩效管理

(1)建议预算编制单位严格按照《昆明市市本级部门预算绩效目标管理办法》的相关规定和要求进行绩效目标申报,加强预算编制,强化预算执行的约束力。一是加强绩效目标编制。要切实加强绩效目标编制规范性,提高目标可量化程度。

(改进管理方法、克服管理薄弱问题的基础上,以完善部门项目绩效目标和加强组织领导为前提,健全管理制度、完善管理机制、明确管理责任、实施监督检查、组织绩效考评为主线,全面加强财政预算支出绩效目标管理工作,切实提高项目支出绩效管理水平及效果。

项目绩效报告【篇2】

一、项目基本情况

我镇环境卫生治理相对困难,为美化城镇环境,预测我镇20xx年环境卫生整治资金61.00万元。

主要内容包括:对我镇购买相关的环卫服务及环卫设施、开展环保宣传活动等,实现村社区容村貌整洁,美化人居环境,营造良好的宜居氛围,促进社会和谐稳定,提高群众满意度。

二、项目实施的相关性

根据宜县财办(群众环保意识不高等情况,我镇申报20xx年城镇环境卫生整治资金,主要是为了进一步改善我镇环境卫生,营造良好的宜居环境,有利于创建文明城市,提升场镇综合形象,提高群众满意度。由于我镇经济落后,财政资金收入困难,所需资金均全部来自区财政局拨款。

三、项目绩效目标

总绩效目标:对我镇场镇街道进行维护,安排专人对场镇路灯进行检修、场镇绿化植被的日常管护、美化场镇街道环境,改善场镇居住环境,美化城乡环境,将绿色发展要求贯穿管理、服务、建设绿色生态环境,营造良好的宜居氛围,促进社会和谐稳定,提高群众满意度。

项目数量指标:保障全镇村社区的城镇环境卫生整治,营造生态良好的宜居环境。

项目质量指标:通过综合治理村社区的环境卫生,美化人居环境,提高居住环境质量。

社会效益指标:聘用贫困户打扫环境卫生,解决部分贫困户就业问题,增加了贫困户收入,维护了社会稳定。

生态效益指标:美化城镇环境,将绿色发展要求贯穿管理、服务、建设绿色生态环境。

满意度指标:通过进一步加大对环境卫生整治的投入,力争群众满意度达95%以上。

四、项目实施方案的有效性

1、项目政策依据:我镇政府的职能就包括公共服务职能,为我镇群众提供良好的卫生环境。我镇环境卫生存在薄弱之处,维护困难较大,加大资金投入,既改善了群众居住条件,美化了环境,又有利于维护社会和谐稳定,减少不必要的上访事件。

2、项目决策程序:对20xx年环境卫生整治所需资金全部由区财政局通过财政授权支付拨付到对方单位和个人,用于加强对场镇街道维护,并纳入我镇年度计划目标。

财务公开、项目支出管理、会计报销及账户管理等财务制度。

事后进行结算评审。在项目实施上,严格相关程序,并安排专人对该项目进行跟踪监控,对突发事件,有应对措施,并上报上级单位,妥善处理。

五、项目预期绩效的可持续性

成立环境卫生整治管理小组,对项目实施的全过程进行监控,制定实施方案,严格按照方案流程进行施工及资金的支付。项目实施完成后,将进一步美化我镇环境卫生,既有利于改善群众居住条件,又有利于维护社会和谐稳定,提高群众满意度。

六、项目预算

预计我镇20xx年环境卫生整治资金全部通过区财政拨款,根据项目实施进度,通过转账支付转账给对方单位或个人,禁止现金支付。

项目绩效报告【篇3】

一、项目基本情况

(一)项目概况

20xx年,潘集区计划完成翠园东区、翠园西区、翠竹小区、篮天东区、篮天西区、军民小区、碧海西区、梅苑小区、春苑小区、李圩东区10个老旧小区整治改造,共占地30.806万平方米,建筑面积共35.51万平方米,共涉及4000户,项目总投资约3898万元。其中:翠园东区、翠园西区、翠竹小区、篮天东区、篮天西区、碧海西区6个小区纳入矿业集团“三供一业”项目,由矿业集团统一实施;军民小区、梅苑小区、春苑小区、李圩东区4个小区田集街道为实施主体。

(二)项目绩效目标

以更贴近群众居住功能为主,旨在通过环境综合整治、硬件提档升级及后期长效管理,基本达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的依据目标。主要改造目标如下:

1、基础设施:对雨水、污水管道及化粪池进行全面疏通清淤,接入城市雨污主管网。对破损及淤堵管段进行重点检查,更换或重建局部管道和检查井、井盖。分别建设雨水和污水管道系统,实现雨污分流。

2、环境设施:根据小区实际情况度小区道路实施硬化、修建或重建,建立、完善小区车行、人行道路系统,方便居民生活及出行。拆除违法建筑、完善小区绿化、适当增加居民活动空间、增补健身器材、完善照明系统、修整楼宇外墙、完善小区监控系统。

3、环卫消防设施:配套小区环卫设施,清理疏通消防通道,配套微型消防站和移动式消防设施。

(三)项目任务完成情况

项目目标按预定计划顺利完成。10各老旧小区从“里”到“外”焕然一新,居民住房条件和居住环境显著改善。

(四)项目资金到位及使用情况

实际总费用869.0338万元,上级拨付项目补助资金1084万元。

二、绩效评价结论

根据《关于开展20xx年度民生工程老旧小区整治改造绩效评价及20xx年度民生项目申报工作的通知》(建房函〔20xx〕1640号)文件,20xx年度民生工程老旧小区整治改造绩效评价的评价指标体系分为投入、过程、产出、效果4个一级指标,分设12个二级指标。绩效评价满分100分。

综合评价项目得分为100分。评价结果具体分析如下:

(一)投入

年初通过老旧小区民意调查表进行老旧小区整治改造事前摸排,制定20xx-20__年三年改造计划,制定《20xx-20__年老旧小区改造实施方案》,印发《潘集区民生工程专项资金管理办法》,保障资金安全及规范自己管理,得分13分。

(二)过程

按照招标设计规范,结合小区实际及群众需求设计,对进展情况及时监督管理,改造后引进专业物业公司实施小区管理;利用老旧小区整治改造管理信息系统,按时按要求将计划项目、项目内容其概况录入信息系统,实施更新项目推进信息,及时编报简报信息报送区民生办;公示监督电话,注重居民参与与全过程监督,得分22分。

(三)产出

年度目标任务10个,完成任务10个,完成率100%;项目时限10月底完成,实际10月底完成,时限达标率100%;项目经主管单位、建设单位、设计单位、监理单位验收合格,验收质量达标率100%;项目改造中有“适老化”及建筑节能改造项目,得分35分。

(四)效果

通过老旧小区改造,实现了雨污分流,提升绿化水平,不断完善公共配套设施,满足群众生活需求,居民生活环境明显改善,满意度96.8%,得分20分。

本次目标考核自评评分90分。

三、存在主要问题

老旧小区改造存在居民诉求愿望高、点多面广、改造项目多、工程任务重、施工难度大、资金不足等问题。如何用有限的资金实现小区改造全覆盖,让群众满意,是老旧小区改造的难点。同时在后期管护方面,新引进的物业管理单位收费难、管理难也是一大问题。

四、意见与建议

1、加强项目决策,强化项目管理

明确项目目标;规范项目申报、审批程序;项目实施调整时应履行相应手续,涉及变更,按照变更做调整手续。

2、完善制度建设,加强执行力度

制定出台项目管理办法等政策文件并严格执行;成立专门的机构,设专职人员,明确分工。

3、严格执行评审,狠抓工程质量

加强财务监督机制,实施财务检查,在工程施工完成后及时组织相关验收工作,加强工程结算管理,财政资金项目严格执行评审验收等必要的监控手段,确保工程质量。

项目绩效报告【篇4】

一、 项目基本情况

(一)项目名称

20xx年州本级一般公共预算部门专项经费

(二)项目起止日期

20xx年1月1日-20xx年12月31日

(三)项目主要内容、设计范围

项目主要内容:移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费;州直企业军转干部节日慰问和体检经费;州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助;州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助;烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费;州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费;新老兵和过往部队接待转运及维修改造。

项目设计范围:关心企业军转干部身心健康,实施节日慰问和体检项目;做好自主就业退役士兵接收安置工作,及时发放补助资金;解决州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难情况,保障基本医疗生活;做好当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作及军供设施实施的维修维护,确保过往部队等的后勤供应。

(四)项目资金投入安排情况

就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费财政年初预算安排养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助财政年初预算安排修缮管理维护经费财政年初预算安排49万元;州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费财政年初预算安排30万元;新老兵和过往部队接待转运及维修改造财政年初预算安排20万元。

二、 绩效目标的核对和确定情况

(一)项目绩效目标设定情况

根据本项目的具体特点,设置科学合理可行的评价体系,包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标),满意度指标(服务对象满意度)。

(二)项目绩效目标核对和确定情况(如有调整,应说明原因)

经过预算绩效领导小组核定,现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准,注重财政支出的经济性、效率性和有效性,采用定量与定性分析相结合的方法,评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。因而,产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标),满意度指标(服务对象满意度),绩效指标设置没有变动。

三、 项目组织实施情况

(一)项目组织情况

成立了以韩华为组长预算绩效管理领导小组;由预算绩效管理领导小组制定项目的具体工作计划或工作方案;各相关业务科室及所属事业单位按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作,并对项目实施的情况和结果进行总结和自评;预算绩效管理领导小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收,对项目实施效果进行归纳总结和评价。

(二)项目管理情况

为建立健全过程预算绩效管理体系,我局扎实开展提高财政资金使用绩效的重要手段,对照年初绩效目标,跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节,纠正绩效目标执行中的偏差,进一步促进了预算管理、财务管理和项目管理的有效结合。

(三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

四、 项目绩效情况

(一)项目产出目标、效果目标的实现情况

1、产出数量

州直特破企业老复员军人生活医疗困难补助,产出数量为统计州直特困破产企业老复员军人人数,按照有关标准发放生活医疗困难补助,解决州直特困破产企业老复员军人生活困难补助问题;州直企业军转干部节日慰问和体检经费,产出数量为对企业军转干部每年春节、八一发放州直企业军转干部慰问费和开展一次体检。帮助解决州直企业军转干部身心健康,切实把党和政府对困难企业军转干部的关怀落到实处;州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助。产出数量为每年医疗保险、对自谋职业的退役士兵发放补贴。

2、产出质量

移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费,产出质量为促进移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等各项工作顺利开展,促进退役军人工作规范化、标准化,加快对英雄雷士评定和精神的宣传、教育、培养,宣传模范退役军人典型,确保全社会关心关爱退役军人,开展国家公祭日、最美退役军人等活动;新老兵和过往部队接待转运及维修改造经费,产出质量为做好军供设备实施的维修维护,当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作,确保过往部队的后勤供应。

3、产出时效

烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费,产出失效为充分发挥传承红色基因,弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用,在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。产出时效为全面摸清底数,实现我州烈士纪念设施的动态信息化管理,统筹做好我州烈士纪念设施规划建设修缮保护等维护工作;州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费,产出时效为按自治区、直辖市人民政府规定,并分级承担。

4、产出成本

实际支出金额均控制在预算范围之内。

(二)项目绩效情况分析(从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析)

1、项目的经济性分析

(1)项目成本预算控制情况

完成了整个项目支出就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费、州直企业军转干部节日慰问和体检经费、烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费、州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助、州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助、州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费、新老兵和过往部队接待转运及维修改造等支出。所有资金使用严格按照有关财务制度执行,并经局财务中心审核后使用及拨付。

(2)项目成本预算节约情况

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

按时完成20xx年州本级一般公共预算部门专项经费工作任务。

(2)项目的完成质量

20xx年州本级一般公共预算部门专项经费1-7月全年预计执行数112万元,运行状况良好。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

20xx年州本级一般公共预算部门专项经费预计完成全年183万元的76%,有了一定的经验和准备。

(2)项目实施对经济和社会的影响

按照有关政策文件,及时足额发放到对象手中,确保社会和谐稳定,把握正确导向,有效引导社会热点,营造良好的舆论氛围,使相关对象满意度达到100%。

4、项目的公正性分析

从现有的资金和人力资源来看,要建设一个快捷、准确、实用、高效的项目,必须要注重项目的公正性。项目完成后,本着工作需求,每年申请专项经费开展此项工作。

(三)项目实际绩效与目标的差异情况,以及对差异原因的详细说明

五、 问题、纠偏措施和建议

(一)主要问题

1、在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的,但个别项目未完成预算资金使用量。

2、个别业务科室对此项目的必要性认识不足,积极性不高。

(二)改进措施

1、做好资金调整工作,制订年度项目资金预算方案,认真做好每个项目的绩效目标分析,及时向领导汇报资金使用情况,以便及时作出调整,实现项目资金利用效率最大化。

2、不断提高认识,落实工作责任,确保项目完成质量。

(三)纠偏情况

(四)有关建议

六、其他需要说明的问题

项目绩效报告【篇5】

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔20xx〕7号)和《临澧县财政局关于开展20xx年第三方评价和运行监控工作的通知》(临财发〔20xx〕22号)等文件精神,对临澧县残疾人就业保障金专项资金进行了绩效评价,现将评价情况报告如下:

一、预算支出基本情况

(一)项目概况

1、项目背景

所谓残疾人,是指持有《中华人民共和国残疾人证》上注明的属于视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾和多重残疾的人员,或者持有《中华人民共和国残疾军人证》(1至8级)的人员。根据《全国残疾人评定标准》,20xx年临澧县残疾人数为13121人,到20xx年实有残疾人数为12891人,其中视力残疾2043人、听力残疾452人、言语残疾82人、肢体残疾7237人、智力残疾1119人、精神残疾1150人、多重残疾808人。

《湖南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(湘政发〔20xx〕52号)和《湖南省残疾人事业“十三五”发展规划》(湘政发〔20xx〕16号)要求扎实做好残疾人基本民生保障,千方百计促进残疾人及其家庭就业增收,着力提升残疾人基本公共服务水平,凝聚加快残疾人小康进程的合力。

为了保障残疾人权益,确定实行由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳残疾人就业保障金(以下简称残保金)制度,作为保障残疾人事业发展资金来源的主要渠道。

2、项目主要内容

根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定,临澧县的残保金由临澧县税务局负责向用人单位按上年安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数1.5%的比例差额人数和本单位在职职工年平均工资之积进行征收,将征收到的残保金缴入临澧县财政国库,县财政将入库的残保金除上缴省级收入5%之外,全额安排给县残联管理使用。省财政从彩票公益金、中央财政专项等渠道中给临澧县下达了项目资金。此次将省财政下达的项目资金与县级财政安排的残保金统一归集为一个专项资金来进行整体考核,以全面清晰地反映其专项资金的管理及使用情况。

残保金主要用于残疾人就业和保障残疾人生活,支持的方向包括:

(1)残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。

(2)组织残疾人职业技能竞赛支出,补贴辅助性就业机构建设运行费用。

(3)残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的补贴。

(4)奖励为安排残疾人就业做出显著成绩的单位或个人。

(5)对从事公益性岗位就业、辅助性、灵活性就业收入达不到当地最低工资标准,生活确有困难的救济补助。

(6)用于促进残疾人就业和保障残疾人、重度残疾人生活等其他支出。

省财政下达的项目资金明确的主要用途是于20xx年建成10908㎡的残疾人康复中心的建设及设备补助费,残疾人康复、残疾人就业和扶贫以及其他残疾人事业费支出等。

20xx年临澧县共有可用专项资金1475.09万元,其中县财政安排残保金454.34万元(当年安排315万元,上年结转139.34万元),省财政下达项目资金1020.75万元(当年下达157.90万元,上年结转862.85万元)。

(二)预算资金使用管理情况

专项资金的组织管理机构为临澧县残疾人联合会(以下简称县残联)。

20xx年共使用专项资金609.41万元,其中县残联直接使用414.41万元,下达给乡镇街道资金195万元,主要用于促进残疾人就业和保障残疾人生活以及残疾人信息动态更新调查等支出,具体支出情况详见“附件2”:临澧县20xx年度专项资金支出情况表。

县财政在清理收回财政存量资金时收回专项资金649.99万元,县残联账面结转资金215.70万元。

在残保金使用管理上,县残联预先制定了残保金使用计划,经县财政审核后报县政府分管领导审批同意后执行。县残联制定了《临澧县残疾人扶助专项资金管理制度》,所有支出均实行了国库集中支付,补助补贴到人的资金均实行了银行打卡发放,康复器具采购、无障碍设施改造均执行了政府采购制度。

对下达有关乡镇街道的专项资金以县财政局、县残联联合发文的方式下达,并明确了资金的主要用途,要求专款专用。

(三)预算资金支出绩效目标

1、项目总目标

健全残疾人权益保障制度,完善残疾人基本公共服务体系,促进残疾人事业与经济社会协调发展,残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高,残疾人融合发展得到大力推进,让广大残疾人生活的更加殷实、更加幸福、更有尊严。到20xx年基本消除残疾人绝对贫困现象,至少建有一所辅助性就业机构,残疾人基本康复服务率达80%。

2、项目具体目标

(1)产出数量

①职业技能、实用技术培训120人次。

②建设1个残疾人示范社区。

③为肢体残疾人士装配假肢40人次。

④为1100名以上残疾人发放燃油补贴。

⑤为65户残疾人实施家庭无障碍改造。

⑥为精神、智力及重度肢体残疾人开展居家托养服务,服务人数不少于100人。

⑦残疾人家庭医生签约精准康复服务人数不少于3300人。

⑧为30名以上自主创业的残疾人提供资金扶持。

⑨对全县所有残疾人信息进行动态更新调查,根据更新调查结果更换第三代残疾证。

⑩完成残疾人康复情况的宣传报导5篇。

(2)产出质量

参训人员能基本了解和初步掌握培训内容的技术;残疾人基本康复服务覆盖率达80%;残疾人居家托养和家庭医生签约服务质量良好;残疾人无障碍设施改造质量合格。

(3)产出成本

项目产出总成本控制在专项资金预算的总额内,其中重点项目的成本计划为:残疾人康复费81万元;残疾人居家托养35万元;残疾人家庭医生签约服务费17万元;残疾人家庭无障碍改造48万元;残疾人技能培训费50万元;残疾人自主创业扶持费不少于20万元;残疾人信息动态更新调查费21万元。

(4)社会效益

促进残疾人就业,改善和提高残疾人的生活水平;帮助残疾学生或残疾人家庭子女继续求学,让他们通过知识来改变生活,改变弱势的命运;及时恢复残疾人的基本健康,使残疾人的生活质量明显改善。

(5)可持续影响

对残疾人的职业技能培训、自主创业扶持、残疾人康复、助学金的发放、居家托养、家庭医生签约等,帮助残疾人之所需,解残疾人之所困,使残疾人的`生活质量明显改善,减少社会矛盾,实现社会稳定,共同和谐发展。

(6)满意度

服务对象对该项目满意度达95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

我所接受临澧县财政局的委托后,成立了该专项资金绩效评价小组,于7月中旬开始了解项目情况,制定绩效评价实施方案,8月上旬进入现场评价。在评价过程中,结合被评价单位的实际情况,实施了听取情况介绍、收集并核实相关资料、检查财务会计记录等程序,对望城、佘市、停弦、新安等4个乡镇街道进行了实地查看,发放社会调查问卷,综合分析并参考项目主管单位的绩效自评报告后形成评价结论。

三、预算支出主要绩效及评价结论

临澧县残联对20xx年度残保金专项资金支出进行了自评,自评得分98分,绩效自评等级为“优”。绩效评价小组依据既定的指标体系和评分标准,结合单位自评及现场核查情况,经综合评价,该项目得分86.6分,评价等级为“良”。具体扣分得分情况详见“附件3”:20xx年专项资金支出绩效评价指标评分表。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

1、项目立项

专项资金根据《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《湖南省人民政府关于加快推进小康进程的实施意见》、《湖南省残疾人事业“十三五”发展规划》文件精神进行立项,项目立项依据充分。

2、绩效目标

项目绩效目标设置不完整,上级分配的工作任务未作为绩效目标申报,主要康复工作任务的精神病人住院13人,建设1个残疾人示范社区,宣传报道5篇的绩效目标是评价小组依据《20xx年全市残疾人主要康复工作任务分配表》分配的工作任务添加进来的。所申报的绩效目标已做到了细化量化,比较清晰,可衡量。

(二)项目执行过程情况

1、资金管理情况

(1)资金到位率

县级财政预算安排残保金454.34万元,省财政下达的项目资金1020.75万元,两项合计1475.09万元,县财政已全额划入到县残联的预算内指标系统内。资金到位率100%。

(2)预算执行率

20xx年度,专项资金已累计使用609.41万元,预算执行率为41.31%,县财政收回了财政存量资金649.99万元,账面结转资金215.70万元。剔除县财政收回的财政存量资金后,专项资金的预算执行率为73.77%。

(3)资金使用合规性

资金拨付通过国库集中支付,资金拨付手续齐全,程序规范并进行了专项核算,但存在挤占专项资金的情况。

2、项目组织实施情况

(1)管理制度健全性

临澧县制定了《临澧县残疾儿童康复救助实施方案》、《临澧县20xx年家庭医生签约服务绩效考核实施方案》、《临澧县残疾人扶助专项资金管理制度》等单项制度,但制度体系不够健全,内容不够完整,没有专项资金整体项目的管理办法,资金管理办法没有明确专项资金的具体使用范围和标准。

(2)制度执行的有效性

已经制定的各项制度均得到有效的执行,居家托养服务、家庭医生签约服务的效果进行了考核等,其管理执行较好。

(三)项目支出产出情况

1、产出数量

(1)20xx年实际完成残疾人技能培训120人,目标完成率100%。

(2)全年共为186名精神残疾人免费发放了药品,精神残疾免费发药目标完成率100%。精神病人住院13人的目标完成率为零。

(3)20xx年共为32名残疾人士安装假肢,假肢安装绩效目标完成率80%。

(4)全年共为1183名残疾人发放了机动车燃油补助,残疾人机动车燃油补助绩效目标完成率100%。

(5)全年共为65户残疾人家庭进行了无障碍改造,残疾人家庭无障碍改造目标完成率100%。

(6)全年共为192名残疾人士实行居家托养服务,残疾人居家托养服务目标完成率100%。

(7)全年共为3313名残疾人进行了家庭医生签约服务,残疾人家庭医生签约服务目标完成率100%。

(8)扶持23名残疾人自主创业,目标完成率76.66%。

(9)确认全县共完成13237名残疾人信息动态更新调查,调查结果为20xx年10月止全县实有残疾人12891人,残疾人信息动态更新目标完成率100%。

(10)残疾人康复情况的5篇宣传报导目标未完成。

(11)建设1个残疾人示范社区的目标未完成。

2、产出质量

(1)参培人已基本了解和初步掌握柑桔、烟叶、土鸡、土猪等种养技术。

(2)20xx年残疾人康复(包括视力残疾康复、精神残疾康复、儿童残疾康复、成人肢体康复训练、精准康复辅助器具服务等)有需求人数为6765人,已服务5405人,康复服务率达80%。

(3)居家托养是委托家政公司、残疾人托养中心以及敬老院进行的,家庭医生签约是与17家卫生院签约,均进行了质量考核。到目前为止,尚未收到有关服务质量问题的反映。

(4)残疾人无障碍设施改造的65户,已经县残联验收合格,未发现项目质量问题。

3、产出成本

专项资金支出总数未超预算资金总额,但单项成本控制不够好。残疾人康复费中辅助器具购置计划15万元,实际购置支出50.3万元;残疾人信息动态调查计划15万元,实际支出32万元;项目扶持金计划不少于20万元,实际执行只有15.95万元,技能培训计划50万元,实际执行24万元。其他项目均按单项标准执行。

(四)项目支出效益情况

1、社会效益

县残联以《湖南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》和《湖南省残疾人事业“十三五”发展纲要》为工作目标,扎实做好残疾人基本民生保障服务,帮助残疾人落实“两项补贴”,适时利用助残日、元旦、春节等节假日对残疾人进行走访慰问,支持残疾人体育运动,通过实施残疾人的精准康复、残疾人居家托养和残疾人家庭医生签约服务,执行残疾人机动车轮椅燃油补贴、残疾人家庭无障碍设施改造,对残疾人学生和贫困残疾人家庭子女进行入学资助,为残疾人进行技能培训,扶持残疾人自主创业,确保了残疾人公平享有基本民生保障和基本公共服务,使残疾人体会到政府的关怀和社会的温暖。

2、可持续影响

项目的实施,保障了残疾人的基本生活,完成了残疾人的职业技能培训,残疾人的康复、残疾人托养和家庭医生签约目标,使残疾人的生活质量得到明显改善,该项目有较强的可持续性。

3、满意度

通过50份有效问卷调查,社会公众或服务对象对残保金项目的满意度为96.48%,满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

(一)主要经验及做法

1、政府的重视和部门的配合是项目实施的基本保障。

县残联坚持残保金的用款计划每年均经县财政审核,分管县长审批后执行,残疾人城乡居民的医疗保险和养老保险实现了财政全额代缴。为加强项目管理,县政府办专门印发了《临澧县残疾儿童康复救助实施方案》,为认真搞好家庭医生签约服务工作,县残联联合卫健局、医保局、财政局和发改局制定并印发了《临澧县20xx年家庭医生签约服务绩效考核实施方案》。县残联还联合相关单位印发了《临澧县精神障碍患者康复实施方案》、《临澧县严重精神障碍患者应急医疗处置预案》等文件,保障了各项助残扶残工作的顺利开展。

2、执行有效的管理措施是关键

在项目的管理措施上,家庭医生签约服务项目按《家庭医生签约服务绩效考核标准》,由县残联联合卫健局、财政局等单位对17个卫生院进行考核,按考核得分兑现补助资金;居家托养对象进行了严格的条件审查和部分现场核查,通过政府采购确定服务机构,按实际服务人数和检查评估情况支付服务费;对精神病人采取建立县、乡、村精神病三级预防治疗康复网,由县级精神病医院总揽,乡卫生院设精防专干,村卫生室有精防职责,对精神病患者免费发放药品采用“发药券”结算的方式管理;残疾人技能培训采取委托专业合作社和乡镇实施,县残联审查培训内容和方式,并负责监督检查的方式进行等,使项目工作运行良好。

(二)存在的问题

1、基本支出挤占专项资金

20xx年单位在项目支出中列支了临聘人员蒋志豪、黄兴的劳务派遣费8.04万元,其列支的理由是20xx年度残保金使用计划中有“残疾人就业服务工作经费”35.00万元的安排,此计划已经县财政部门和常务副县长审核同意,但计划中没有明确工作经费可用于人员经费开支。

2、项目工程实施不及时形成专项资金闲置

省财政20xx年和20xx年下达应于20xx年建成残疾人康复中心的建设及设备购置费756万元,县政府决定将残疾人康复中心和老年人康养中心合并为一个项目建设,计划总投资4912万元。第一期建设费为3100万元,资金来源为上级下达的残疾人康复中心项目600万元,老年人康养中心项目1080万元和人民医院、城投公司筹融资1400万元。项目工程由县金达建筑有限公司总承包,于20xx年1月才动工建设,至20xx年8月县残联共支付项目费用367.51万元(20xx年支付310万元),尚有388.41万元的项目建设及设备费等未使用。

3、乡镇资金使用不规范,有被挪用的情况

20xx年县财政局、县残联以临财发[20xx]30号、34号、65号三个文件下达有关乡镇街道“残疾人事业补助资金”195万元,其中残疾人信息动态更新调查32万元、残疾人培训18万元、残疾人扶贫36万元、残疾人事业补助资金109万元。

从检查的情况来看,残疾人信息动态更新调查规定的费用标准是15元/人,应付费用为19.86万元(13237×15),实际给12个乡镇街道拨款32万元,超标12.14万元,人均费用达24.16元。检查到的4个乡镇发现新安镇的6万元扶贫帮困资金无法提供资金使用情况资料,理由是已和其他资金打捆使用。停弦渡镇的19万元扶贫帮困资金除拨给6个村15万,镇残联用1万元走访慰问残疾人外,付给了童洲小学3万元,另有6万元的残疾人扶贫资金不能提供资金使用情况的资料。

4、基础数据不精准

全县残疾人基本服务状况和数据不明晰。从县残联所提供的20xx年10月28日上报的信息数据动态更新工作数据报表来看,本年度全县参与动态更新人数13237人(上年度13121人),减去查无此人39人、已搬迁53人、空挂户67人、外出156人、死亡31人后,实有残疾人为12891人。但始终未能提供到年末全县残疾人总数和分残疾类别、分乡镇的准确数据,只能以20xx年上报的12891人为20xx年末数作为此次绩效评价的依据。

(三)原因分析

上述问题存在的原因主要是单位对专项资金管理的重要性认识不足,管理制度不健全,对工作人员的素质要求不够严格,对下达乡镇街道的专项资金监管不到位所形成。

六、相关建议

(一)严格专项资金管理,确保专项资金专款专用。建议将挤占的专项资金8.04万元按原渠道归还,确保专项资金专门用于残疾人事业发展上。

(二)加快项目工程建设进度,让项目资金及时执行到位,避免省财政因下达的专项资金存在连续结转而收回的事情发生。

(三)为加强专项资金管理,进行乡镇街道专项资金执行情况检查。

对有关残疾人的支出,应由县残联直接结算支出,以减少支出环节,便于统一监管,对20xx年已下达乡镇街道的195万元残疾人事业补助资金由县残联督促各乡镇街道报送资金使用情况的报告及详细资料(包括记账凭证、银行付款凭证、支出发票、签字花名册等),在此基础上县残联邀请财政部门共同组织一次全面检查,对发现的问题进行整改,对停弦渡镇已挪用到童洲小学的3万元资金由县财政收回。

(四)确保全面的准确反映残疾人基础数据。

县残联进一步明确岗位责任制,强化在职人员素质管理,以确保及时准确反映出全县残疾人总数及分类型、分乡镇的数据,为全面掌握残疾人员动态异动的趋势及残疾人康复需求等情况,制定专项资金支持的总体计划和重点方向提供可靠依据。

项目绩效报告【篇6】

一、项目情况

支持家庭农场建设项目规划申报家庭农场培育工程和示范工程共涉及49个种养大户、24个家庭农场。中央财政资金总投资750万元。其中:培育工程所涉及49个种养大户,每户补助10万元,共计490万元;家庭农场示范工程涉及24户,共投资390万元。省级示范工程补助资金2个,每个补助20万元。市级示范家庭农场22户,每户补助10万元。

项目建设时间为20xx年8月-12月,项目申报内容与具体实施内容相符,无变更,申报目标合理可行。

二、评价工作开展情况

经现场评价和资料查阅,项目建设内容与实施方案一致,与具体实施内容相符,无变更,申报目标合理可行。时间完成节点在项目建设期限内。

三、评价结论

项目建设过程中,严格按照要求对项目建设进行全程监督。项目完工后,区级业务主管部门及时组织相关部门专业技术人员进行全面自查,进行整改和完善。经整改完善、复查验收合格后,报请区级验收。区农业、财政等部门组织开展区级验收。验收中,一是坚持逐级验收,多级把关;二是邀请村民代表全程参与,提高监督力度;三是进行结果公示,接受社会监督。区级验收后,及时开展项目总结。总结经验,查找差距,同时完善搜集、整理项目建设资料,立档归案,建立项目信息库,为迎接上级验收做好准备。

为实施好此项目。一是区农业农村局成立了以局长任组长、分管领导任副组长,相关股室和场站负责人为成员的工作领导小组,明确了工作任务。二是区农业农村局、财政局联合对实施主体职责、建设内容、补助标准、项目验收,进行了全程监督管理,严格按照规定进行操作。确保项目建设主体按时、按质、按量完成。项目建设任务全面完成,自评得分100分。

四、绩效分析

(一)项目决策

达川区地处达州市主城区,总人口121万,是全省人口最多、面积最大、以农业农村为主的市辖区,也是全国、全省粮食生产大县(区)和全国肉类生产百强县、瘦肉型商品猪生产基地县、商品水禽基地县和秸秆养羊示范县、生猪调出大县,全国580个、全省45个蔬菜重点县和20个辣椒生产重点县(区)之一,全省畜牧业重点县、优质肉牛繁育示范基地县,达川青花椒被认定为四川省第二批特色农产品优势区;先后获得“中国苎麻之乡”“中国乌梅之乡”称号。20xx年8月,达川区辖区内整体划转7个乡镇至经开区和高新区,乡镇(街道)由原来的31个减少到24个,行政村由318个减少到237个,村民小组由2919个减少到2260个。

持续推进“一组一场”总体目标任务,20xx年在580个村民小组新増家庭农场580户,累计家庭农场达到1900户,新增30.5%;实现1847个村民小组有家庭农场,占村民小组总数的81.72%。在45个行政村新增区级示范场62户、市级示范场33户、省级示范场3户;实现237个行政村有示范场总数182户,其中21个乡镇拥有省级示范场26个(覆盖率87.5%)、市级示范场69户、区级示范场87户。

一是家庭农场创建质量提高。截至20xx年12月底,全区家庭农场成员中有3人评为“全国农业劳动模范”“省劳动模范”,60多人当选市区党代表、人大代表和政协委员;有95人兴办的家庭农场评为市级以上示范场,其中有3个家庭农场分别被评为“中国乡村旅游模范户”“全国巾帼现代农业科技示范基地”;8人个农庄获得市级以上休闲农庄或农业主题公园称号;5人获得“四川省返乡创业明星”“四川省首批农村致富带头人”。二是自身创业能力增强。通过项目实施,引进新品种35个、推广新建大棚滴灌设施218亩、配备农业植保机械300套、修建塘堰和蓄水池152口、路网11850米,极大地改善了家庭农场生产条件,降低了生产成本。

(二)项目实施

项目资金下达相关实施单位后,均及时进行了会计核算及账务处理。严格按照方案规定和要求实行区级报账制。是落实任务,把建设项目、建设面积、建设任务逐一是落实到地块,做到有据可查;二是落实措施,针对不同项目区和建设任务,明确不同的建设措施,保证计划的顺利实施;三是加强资金项目管理,专人核算、专账管理、专款专用,并进行项目资金跟踪审计,保证项目资金安全。项目资金实行区级报账制,根据批复的项目计划,对资金的投入拨出进行核算。

(三)项目绩效

1.资金计划及到位。项目总投资750万元,中央财政农业生产发展资金实际到位750万元。资金使用方向符合相关规定、与任务清单一致。

2.资金使用。目前已使用项目资金750万元,资金使用率100%。

通过实施省级家庭农场示范县创建培育工程、示范工程项目的家庭农场,每个家庭农场年均收入16.2万元,家庭成员年均收入5万元以上。有效解决了本村及周边农村劳动力就地就近务工,务工收入达2.46亿元,为农村经济发展和社会稳定将发挥重要的促进作用。同时,推动种植养殖大户成为农民致富的榜样和农业发展的生力军。

五、存在主要问题

因自然灾害频繁、农业效益低下,大量有文化的农村青壮年劳动力外流;基础设施薄弱、投入资金大、回收周期长、生产经营风险大交通不便、水源缺失,机耕、病虫害防治等未能采用机械化作业,农业经营成本加大;种植养殖劳动密集性较强,加之平坝浅丘区较少,农业综合机械化水平提升难度加大等种种因素影响着家庭农场的良性发展。

六、相关措施建议

一是持续培养家庭农场经营主体。加强大学生村官、返乡农民工创业、退伍军人、村社干部等人员的.培训,为家庭农场创办和经营培养一批高素质人才,引导他们规范化、标准化创办家庭农场。

二是持续加强涉农项目资金整合。加大对家庭农场给予政策扶持、财政支持、税费减免、提供用地保障和金融支持,有力改善家庭农场渠路、蓄水池、农机设施等基础设施建设。

三是持续引导家庭农场规范化建管。按照有规模、有市场、有设施、有标准、有效益、有信誉“六有”标准,培育和扶持一批经营规模适度、人员素质高、综合效益好、示范作用强的家庭农场,充分发挥其典型带动示范引领的作用,促进全区家庭农场高质量发展。

四是持续落地落实金融支持政策。加大示范县创建宣传力度,及早谋划项目,认真组织实施,特别是对家庭农场专属贷款及早落地落实,计划并落实20xx年推荐专属贷款30笔以上,金额在600万元以上。

五是持续引导家庭农场加强联合与合作。构建“家庭农场 合作社 农业龙头企业 协会”的生产经营模式,引导各类家庭农场加入行业协会、合作社等加强联合与合作;充分发挥龙头企业或行业协会、农民专业合作社的引领作用。同时要引导家庭农场加强农产品质量安全建设,推行标准化生产、质量安全可追溯建设等,将质量管理与品牌建设相结合,保障农产品的品质。

项目绩效报告【篇7】

一、专项资金基本情况

(一)专项资金概况:永兴县幼儿园20xx年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元,退费14.559万元,实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的非税收入,用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。

(二)专项资金预期目标完成程度:该项目的实施,保障了幼儿膳食营养均衡,安全卫生,促进了幼儿身心健康发展,得到了幼儿和家长的一致肯定。

(三)项目资金使用及管理情况:

专款专用。

20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。

专款专用。

20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元,又因疫情退费14.559万元。

二、绩效评价工作情况

根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》等相关文件,召开了专题会议,制定了工作计划,组织开展绩效评价工作。

三、专项资金绩效情况(附专项资金绩效目标自评表)

根据《永兴县财政局关于做好相关文件精神,我园认真负责、客观公正地开展点心费的开支,保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生,促进了幼儿身心健康发展。

四、存在的问题

五、有关建议

六、其他需要说明的问题