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对项目自我评价

2024.03.19 项目自我评价

最新对项目自我评价(范例7篇)。

我们经常会撰写自我鉴定,自我鉴定,主要是指对自己一段时间内的学习、工作取得的成绩进行总结评价。大家在写自我鉴定时,要申明自己的政治立场,态度应当虔诚认真,应当给人一种成熟可靠的印象,以下是合同范本网编辑为大家准备的一些“对项目自我评价”方面的资料,我们欢迎大家来阅读这篇文章希望它能带给您启示和探索的方向。

对项目自我评价 篇1

一、基本情况:

(一)项目基本情况:资金总体情况、项目分部情况、得分情况;项目背景:杭州技师学院位于浙江省桐庐县桐君街道君山村污泥口,根据杭州技师学院发展的现状,为了提高办学水平,改善办学条件,进一步整合优化教育资源,推进“教育强市”建设,20xx年2月20日,经杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建项目建议书的批复》(杭发改函[20xx]59号)批准,该项目列入杭州市20xx年基本建设计划。新征用地面积69316平方米。建设内容和规模:建设教学楼、实训楼、培训楼、行政楼、校企合作实训楼、学生公寓、食堂、其他配套用房和体育运动场地。皮肤项目估算投资调整为19737万元.杭发改社会批复[20xx]56号文对初步设计进行了批复,批复概算19737万元.所需资金有市地方财力解决.

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标:公众满意度;

2、项目绩效阶段性目标:对周期长、范围广的项目,按项目申报情况,对阶段性目标进行阐述。如(对申报目标)有绩效目标调整的情况,要有调整依据、审批程序,并分析总结。

绩效目标的总体要求:预期产出,包括提供的公共产品的服务的数量;预期效果;服务对象或项目收益人的满意程度;达到预期产出所需要的成本资源;衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标;其他。

二、项目单位绩效报告情况

(一)申报的及时性

(二)内容的完整性

(三)信息的准确性

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的:以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

(二)绩效评价院原则、评价指标体系(附表说明)评价方法:科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备

(1)确定评价指标,制定评价工作底稿、评价报告内容;(2)据文件规定时间,制定评价实施方案,确定现场评价时间及分组;

2、组织实施。列明本次项目组织管理体系。(1)被评价单位填报信息调查表,撰写自评报告;(2)评价组对上报的相关资料进行审查、复核和测评;

(3)评价人员分组到现场,按照评价标准和规范,对各项指标进行计算和打分,初步形成评价报告;

(4)就初步评价结果与被评单位交换意见。

3、分析评价

(1)各评价小组根据有关规定,整理、综合分析项目相关信息,撰写被评单位的绩效评价报告;

(2)评价工作组负责人指定专人根据各评价小组的评价报告及相关资料撰写绩效考核评价总报告,并提交省财政厅征求意见;(3)评价工作小组出具正式报告上报财政厅。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析:财政资金到位率,整体项目资金到位情况(应到、实到、到位比例、未到情况说明);

2、项目资金使用情况分析:资金拨付、资金结余、资金支出等;

3、项目资金管理情况分析:规范性、有效性、执行情况;

(二)项目实施情况分析:评价项目在建设施工过程中执行各项制度的情况,包括基本建设程序执行情况、管理制度执行情况等。

1、项目组织情况分析:对机构是否健全、分工是否明确进行定性评价;

2、项目管理情况分析:评价项目实施单位是否建立健全项目管理制度并严格执行;

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况:从项目投资估算结合绩效目标分析本项目实施过程中对成本进行控制,工程勘察、设计、施工、监理单位等都采用公开招标确定;

(2)内控制度的符合性测试:对照杭政办函[20xx]91号文;我们对杭州技师学院的内控管理制度的制定和执行情况进行了全面检查,基建办实行每周工作例会制度,总结上周工作,安排部署本周任务,做到严格按照职能分工开展工作,严格执行考勤制度,认真巡查监督工作,做好有关检查记录,协助监理和承包人及时处理施工过程中的有关问题.(3)评价合同管理和履行情况:建设单位与建设工程勘察、设计、施工、监理等中介及技术支持单位都经过公开招投标确定中标单位并签订了相关合同。

(4)评价工程竣工验收及实体资产移交环节,经过现场调查询问,由于实际竣工时间都已不同程度的延迟,所以一旦竣工验收完成,工程项目都立即交付使用.产权清晰,归属明确,责任到位.

2、项目效率性分析(产出维度方面)(1)项目实施进度:1#宿舍楼实际完工日期为20xx年9月,比合同工期延迟了半年,究其客观原因,由于天气,施工现场人工挖孔桩发生流沙,原材料水泥供应不足等;

(2)项目完成质量:产出质量是基本达到绩效目标。

3、项目效益性分析

(1)项目预期目标完成程度:与实施进度重复

4、可持续性影响:项目实施后对人、自然、社会等方面的可持续影○响,并与立项时预测的可持续发展目标或项目实施前对比,评价影响程度;

5、服务对象满意度:项目预期服务对象对项目实施的满意程度。○

五、综合评价情况及评价结论

按资金管理、项目管理二方面内容进行分析说明,并披露总体评价结果(评分评级)。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

根据实总结经验和做法,对发现的问题客观公正,不隐瞒、不庇护;针对问题提出建议。包括资金管理、项目管理以及本次绩效评价中存在的`问题和建议。 评价中发现的不足:(1)我们抽查了该学院提供的部分单位工程项目档案资料,发现档案中部分工程项目资料没有归到同一目录、同一处所存放、同一个项目施工资料,竣工资料,招投标资料以及合同等需从不同的地方找到,给管理和检查发现问题带来了一定的不便,工程档案资料未按各单位工程项目及时归类整理。例如污水处理工程在基建档案目录里有施工合同,相关招标文件,投标文件以及中标通知书等资料均没有编号归档收藏;学生1#宿舍工程中有建筑规划,施工许可证、招标文件、中标书,但是缺少该工程的招标控价以及预算书等资料,这给今后开展工作造成了比较大的麻烦,既然施工资料和部分招投标资料、合同已经归档编号作为永久保存,希望贵院能够及时把每个单位工程的资料都补齐补全,即从工程开始立项到竣工验收整个建设过程进行一个整理归档,而不是零星的选择性的放一些资料归档,等需要用到时,有资料,但要从不同的地方去找。

(2)部分工程都有延期的情况,只在联系单中说明了延期情况并同意延期,在审核报告中并未按照合同约定履行违约责任,但施工合同中只约定了施工方延期的惩罚和违约责任,例如一些不可抗力或由于建设方原因导致的工程延期未进行书面约定说明,缺乏公平性。(3)工程的书面文件的装订整理中,特别是有法律效益的一些文件上缺乏严谨,比如1号宿舍的施工合同中的合同工期将20xx年写成了20010年,是属于很明显的错误。

(4)有些工程的审核率偏高,部分联系单,在最初的勘探,设计阶段就可以做出调整,免去了后期的联系单大比例增加费用.(5)施工单位竣工报告没有,只有竣工验收报告,无法确定实际竣工日期.截止审查结束

对项目自我评价 篇2

**项目绩效自评报告

(范本)

一、项目概况

介绍项目基本情况,重点说明以下内容:

(一)项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明(如涉及预算调整,应说明预算调整程序及相关情况),评价其是否符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。说明项目主要内容,计划实现的具体绩效目标(定性和定量目标)以及项目实施进度计划等。

(三)项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况,包括中央、省、市、区(市)县财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对,分析说明资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

2.资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况,资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据是否合规合法,资金支付是否与预算相符,并对相关问题进行说明。

(二)项目财务管理情况。说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

(三)项目组织实施情况。说明项目组织管理架构及具体实施流程,主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度(如招投标、政府采购、项目公示等)相关情况,其中:基建项目还应介绍基本建设程序执行情况,并对相关问题进行说明。

三、项目完成情况

(一)项目完成任务量。说明项目实施进度。对照项目计划目标,对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务,应说明原因。

(二)项目完成质量。对照项目计划目标,说明项目实际完成质量。如未达到质量目标,应说明原因。

(三)项目完成进度。对照预定进度计划,说明项目实际完成进度。如未按期完成,应说明原因。

四、项目效益情况

根据项目具体情况进行分析,说明项目实施产生的效果,如项目功能实现、经济效益、社会效益、运行保障效果等。

五、问题及建议

(一)存在的问题。

(二)相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

报告单位(公章)年 月 日

对项目自我评价 篇3

(一)项目背景、内容。

为有效保护森林资源,践行绿水青山就是金山银山理念,按照丰财投(20xx)85号、丰人社文(20xx)28号文件精神,购买服务21人,购买劳务28人,开展森林资源管护、安全防火宣传巡查排查、禁种铲毒踏查、林业有害生物测报等工作。

(二)项目资金情况。

该项目资金年度预算资金81.89万元,为年初预算项目,县级资金,实际到位资金81.89万元(县级资金51万元,其他资金30.89万元),资金到位率100%,本年度该项目资金使用数为70.09万元,资金使用率86%。

(三)绩效目标。

1、产出指标。

(1)数量指标:购买护林员55人。

(2)质量指标:有效管护森林6.29万亩。

(3)时效指标:按时支付率100%。

(4)成本指标:81.89万元。

2、效益指标。

(2)生态效益指标:保护森林资源,有效改善生态环境。

(3)可持续性影响指标:管护延续性为长期。

3、满意度指标:

(1)服务对象满意度为95%。

(2)主管单位满意度为95%。

(四)部门(单位)职能职责。

丰都县楠木林场的职能职责:负责保护培育辖区内国有森林资源,负责管辖森林公园管理,负责辖区内国有禁区公路基础设施建设维护和产业发展。

(一)总体绩效目标完成情况分析。

项目总体绩效目标:购买护林人员49人,有效管护森林6.29万亩,实际购买护林人员56人(购买劳务12人,兼职护林员44人),有效管护森林6.29万亩。

(二)绩效指标完成情况分析。

1、产出指标。

(1)数量指标:购买护林员55人,已完成。

(2)质量指标:有效管护森林6.29万亩,已完成。

(3)时效指标:按时支付率100%,已完成。

(4)成本指标:81.89万元,未完成。

2、效益指标。

(2)生态效益指标:保护森林资源,有效改善生态环境,已完成。

(3)可持续性影响指标:管护延续性为长期,本年度目标已完成。

3、满意度指标:

(1)服务对象满意度为95%,已完成。

(2)主管单位满意度为95%,已完成。

(三)评价结果。

本项目自评得分94分,达到预期绩效目标。

(一)项目管理方面的问题。

项目管理方面的`问题:项目处于网格化管理推进过程中,有待提高。

(二)资金使用方面的问题。

该项目资金81.89万元(县级资金51万元,其他资金30.89万元),本年度该项目资金使用数为70.09万元,资金使用率86%由于支付不及时,导致成本指标未完成。

(四)其他方面的问题。

拓宽项目的资金使用范畴,投入林业有害生物防治、林区排危抢险等。我场将开展督导检查,强化管理。

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

无。

对项目自我评价 篇4

一、单位基本情况

(一)单位基本情况

1.职能职责

(一)贯彻执行国家、省有关畜牧水产工作的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署,为我市畜牧水产发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

(二)参与编制全市畜牧水产事业发展规划,开展相关评估论证,并提出对策建议。承担畜牧水产有关标准、技术规范的相关事务性工作。

(三)调查研究畜牧水产社会化服务和产业化发展的经济、技术问题,提出对策建议。

(四)承担畜牧水产从业人员教育培训、职业技能培训相关事务性工作和畜牧水产职业技能开发工作。

(五)承担畜牧水产新品种、新技术示范推广工作,促进畜牧水产科技成果转化与应用。

(六)承担动物防疫、生物安全新工艺、新技术示范推广工作,做好重大动物疫病防控等相关事务性工作。

(七)指导畜牧水产生产、畜牧兽医水产社会化服务。

(八)指导县市区畜牧水产事务工作。

(九)承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他事项。

2.机构设置

xx市畜牧水产事务中心核定全额拨款编制19名,领导职数5名,其中主任1名、副主任3名、纪检员1名,内设副科级机构4个:办公室、畜牧业事务科、渔业事务科、动物防疫事务科。

(二)单位年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

1.整体支出绩效目标

目标1:全年无畜禽水产品质量安全事故,畜禽水产品合格率达100%。

目标2:建设示范基地8个,养殖业结构持续优化。

目标3:防疫物资储备8吨,行业技能培训300人次,疫情监测600个。

目标4:法定强制免疫密度90%,抗体检测水平达到70%以上,确保不发生区域重大动物疫病流行。

2.运行维护专项目标――畜禽品改及养殖技术推广服务费

目标1:全年无畜禽水产品质量安全事故,畜禽水产品合格率达100%。

目标2:建设示范基地8个。

目标3:防疫物资储备8吨,行业技能培训300人次,疫情监测600个。

目标4:法定强制免疫密度90%,抗体检测水平70%。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

20__年基本支出年初预算数693.75万元、决算数693.75万元,同比去年分别减少204.63万元,减少比为22.78%,主要变动原因是20__年在编在岗人数19人,同比20__年减少18人,主要原因是行政职能划转,人员异动到其他相关单位,造成基本支出预算数减少。20__年决算数693.75万元,主要用于工资福利支出389.2万元、公用经费支出159.59万元、对个人和家庭补助支出141.9万元、资本支出3.06万元。

20__年基本支出中公用经费159.59万元,其中办公费用73.47万元,水费、电费、差旅费11.45万元,会议会、培训费10.48万元,专用材料购置费7.25万元,委托业务费19.16,维修费0.44万元,其他商品和服务支出41.85万元。各项支出合理合规,因20__年人员异动大,公用经费支出可比性关联度不大。

20__年三公经费“三公”经费6万元,较上年度决算数增加0.37万元,增加比率为6.57%,比年初预算数减少4万元。其中公务用车购置及运行维护费5.23万元,较上年度决算数减少0.01万元,缩减比率为0.19%,较年初预算数减少2.27万元;公务接待费0.77万元,较上年度决算数增加0.38万元,增加比率为97.43%,较年初预算数减少1.73万元。20__年度“三公”经费支出决算数小于预算数,主要是行政职能转隶导致接待业务量减少。

(二)项目支出情况

2、机关运行维护费年初预算100.12万元,调整机关运行维护费年初预算149.9万元,年初结转和结余121.46万元,调整年初结转和结余121.72万元,年项目支出为271.62万元。年末项目决算数为100.12万元,调整到基本支出171.24万元,年末结余分配0.26万元。年度项目支出包括病虫控制支出80.86万元,其他支出19.26万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

认真贯彻执行《预算法》和《行政事业单位会计制度》等法律法规,各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行。20__年初部门预算资金653.63万元,其中基本支出年初预算443.63万元,年中追加指标18.48万元,本年决算数793.86万元,其中基本支出决算金额693.75万元,基本支出差额231.64万元;项目支出年初预算210万元,项目支出年初调整预算149.9万元,年初结转结余数121.46万元,调整年初结转结余数121.72万元,年度项目资金共计271.62万元。其中年度项目支出100.12万元,调整到基本支出171.24万元,年末结余分配0.26万元,资金使用率99.9%。“三公”经费预算金额为10万元,实际支出6万元,比预算节约4万元。

(一)主要绩效

全市主要养殖业生产指标稳中有增。全年出栏生猪602.81万头、肉牛11.82万头、羊64.91万只、家禽2664.97万羽,同比增长分别为39.56%、1.81%、5.37%、-3%,水产品产量11.25万吨、同比增长-3.11%,生猪复产全面完成。主要工作绩效如下:

一是做好重大动物疫病防控事务性工作为全市养殖业保驾护航。协助市农业农村局做好非洲猪瘟、禽流感、猪链球菌病、布病等重大动物疫病防控工作。完成春秋防工作,做好春秋防强制免疫疫苗调拨工作,督促各地加强春秋免疫技术培训,强化集中免疫调度,各县市区“先打后补”共补资金58.698万元。据统计,全市共调进口蹄疫疫苗502.68万毫升,禽流感疫苗1930.47万毫升,免疫猪286.16万头、牛13.27万头、羊17.49头、鸡1130.66万羽,鸭323.11万羽,鹅16.74万羽,其它禽类21.48万羽,春秋防任务圆满完成。经省市免疫效果抽样评估,春秋防抗体合格率平均达到70%以上。开展非洲猪瘟无疫小区建设。4月15-16日举办了全市非洲猪瘟无疫小区建设及综合防控技术培训班,共培训57人,向省里推荐申报桂阳和平方舟(存栏1万头母猪)和宜章新希望(存栏1.05万头母猪)创建非洲猪瘟无疫小区示范场。指导无害化处理中心改造升级。组织技术力量多次到桂阳县、资兴市无害化处理中心进行现场指导,提出消毒设施改造规划设计优化建议,帮助搞好消毒设施改造升级。做好防疫物资保障工作。全年支出75.28万元用于采购各类消毒药剂12吨,各类防护服500件,禽流感检测试剂盒270盒,为非洲猪瘟清洗消毒行动、禽流感集中监测排查、动物疫情处置、人员防护提供物资保障。

二是搞好养殖业培训助力养殖业高质量发展。就生猪养殖、《动物防疫法》宣讲、疫病防控、肉牛品改、禾花鱼养殖、智慧生态渔业、工厂化流水养鱼及养殖尾水处理等开展了12期培训,共培训580人次,全年支付会议培训费10.48万元,为全市畜牧生产、渔业发展、疫病防控提供了技术保障和人才支撑。

三是做好办点示范强化科技带动。在资兴、临武、宜章、永兴等地兴办业务联系点8个,其中水产3个、畜牧3个、动物防疫2个。通过制定“一场一策”,对养殖企业进行点对点联系帮扶,引导畜禽标准化养殖、工厂化流水养鱼及非洲猪瘟防控,助力科技示范推广。指导永兴鸿运羊场成功创建国家级示范场,指导临武兴旺牛场完成南方草地项目验收,联系宜章华杰公司帮助养殖户发展标准化肉鸡养殖己出笼肉鸡300万羽,通过开展培训总结推广了扬翔公司“铁桶模式”防控非洲猪瘟经验。指导资兴市道洁生物有限公司无害化处理中心完善了高温消毒设施、永兴收集中心添置了360消毒设施。同时,不断加强基层农技推广体系建设,临武县畜牧水产事务中心被评为全国星级基层农技推广机构。支出4.99万元用于支持引进中科3号、5号进行路基开放式流水养殖试验,指导开展鲈鱼人工繁育及冬季反季节繁育技术探索,指导开展工厂化立体综合种养等模式创新。为解决本地鲈鱼苗种欠缺难题,与资兴市水产良种场开展鲈鱼繁育技术研究合作,春季繁殖技术取得实验成功,孵化车间冬繁技术正积极探索。在资兴市富盈流水养殖专业合作社进行中科3号、中科5号鲫鱼品种试养,结果显示中科3号在存活率、生长速率、适应性等方面具有显著优势。全市各类型工厂化流水养鱼主体已发展到54家,面积35.6万平方米,养殖规模居全省前列,将很大程度弥补网箱退养等带来的水产品产量缺口。

通过办点示范,成功创建1个国家级示范场、5个省级示范场,1个国家级示范场和4个省级示范场顺利通过复核,成功创建省级水产良种场1个。

四是抓好肉牛品改工作提高良种创收贡献率。做好市级肉牛品改中心站的.管理维护,支付3.52万元为养殖户免费供应液氮7000升。6月7-8日举办了全市肉牛养殖及品改技术培训班,并组织20名肉牛品改员参加7月28的全省家畜繁殖员领军人才培训班,进一步夯实我市肉牛品改员队伍建设,提高我市肉牛冷配品改水平,增加肉牛养殖效益。肉牛出栏率同比去年增加1.81%。

五是做好畜禽渔业养殖发展事务性工作提供安全可靠的畜禽鱼产品。制订生猪产业发展规划,根据市委、市政府四大百亿产业工作有关安排,协助市农业农村局和第三方公司制定《xx市生猪产业转型升级发展规划(20__-20__年)》,已形成初稿。4月7-10日,配合农业农村、财政部门对20__年26个规模猪场恢复生产奖补项目单位进行核查。4月14-16日对全市非生猪调出大县申报生猪良种补贴的意愿进行了摸底,向省里报送了临武县和汝城县的情况。4月19-21日,配合省里调研了资兴、桂阳畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施情况,对项目建设进度、质量和资金拨付情况进行了督查。年内多次组织技术干部深入在建猪场指导项目建设。做好资源普查工作。协助市农业农村局制定畜禽遗传资源和水产种质资源普查方案并组织参加了全省培训。开展全市畜禽、水产普查业务培训7次,培训180人次。畜禽遗传资源普查年度任务基本完成,共登记猪、山羊、鸡、鸭、梅花鹿、蜂5个畜种、11个品种。面上普查、系统填报、数据审核及质量控制工作多次被省普查办通报表扬。水产种质资源普查完成基础普查任务,已普查2429个养殖主体、覆盖66.76万亩(含稻渔面积)养殖水面,普查养殖水产资源72个,包括八大常规鱼和黄颡鱼、乌鳢、鳜鱼等特色鱼,以及一些甲壳类、蛙类、龟鳖类、软体动物。做好渔业生产统计和养殖情况摸底调查。对各县市区基层渔业生产统计数据进行了核准上报。对全市渔业统计队伍进行了摸底,通过一对一指导加强基层渔业统计队伍建设。对工厂化流水养鱼、牧草种植、特色养殖、种公猪站生产经营、种业资源等情况进行了摸底。10月底组织中心业务骨干分三个小组对全市养殖业基本情况进行全面调研并形成调研报告。做好种畜禽生产管理工作。组织各县市区参加种畜禽生产经营许可管理系统网络培训班,及时督促指导录入种畜禽场备案数据,年底完成了畜禽种业统计年报。年内协助办理《种畜禽生产经营许可证》9个,其中一级扩繁场3个,二级扩繁场5个,种公猪站1个。

六是做好畜禽鱼产品安全事务性工作。5月中旬,配合市农业农村局对牛羊养殖场“瘦肉精”开展专项检查,共检查8个牛场、11个羊场,现场抽样检查81份,没有发现使用“瘦肉精”的情况。6月23日,协助省中心和市农业农村局对苏仙区畜牧兽医统计监测数据质量情况进行了核查。6月1日至2日,深入基层实地指导,对水产绿色养殖“五大行动”项目申报基地进行资料把关、现场指导核查,确保畜禽鱼产品合格率达100%。

(二)绩效自评

部门整体绩效目标全部完成,全年无畜禽鱼产品质量安全事故,没有发生重大动物疫病流行,养殖业结构调优,示范点建设成果明显。主要养殖业生猪养殖平均成本,料肉比平均在3:1左右。经济效益指标:牛羊出栏率均超过年初绩效目标1.5%,分别为1.81%、5.37%,增幅比分别为20.67%、72.07%;牧业产值突破200亿。社会效益指标:提供安全合格畜禽鱼产品100%。生态效益指标:全市有6个生猪调出大县、5个非调出大县推进畜禽粪污资源化利用大于92%。可持续影响指标:养殖企业设施化养殖、智慧渔业推进,提高了养殖业增加值科技贡献比2.7%,超出年初绩效的0.7%。服务对象满意度指标:养殖户对部门履职尽责满意度达90%。项目绩效自评分98.02分,整体绩效自评分100分,存在差异主要是基本预算不足,年中有预算调整,这个符合中省财政支出要求,在保证主要绩效完成情况下,节约经费可以用于“三保”支出。

七、存在的问题及原因分析

基本支出预算不足,财政给的单位社保预算口径与人社系统给的缴费标准存在差异,市委政府规定的合理政策福利没有纳入预算,退休干部职工的政策福利没有全部纳入预算,单位需要调整年度基本预算支出才能满足基本预算支出,因此预算执行存在差异。

八、下一步改进措施

建议把基本支出全部全额纳入市本级财政预算,加强行业会计出纳从业人员培训力度,每年至少要脱产培训学习半个月。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

(一)绩效自评结果

严格执行《预算法》和《行政事业单位会计制度》等法律法规及市财政政策要求,合理编制预算,准确编制决算,兜牢了基本支出底线,全部完成市委、政府及市农业农村局交办的各项工作任务。综合考核自评得分为100分,项目绩效自评分为100分。

(二)公开情况

在规定时间内,及时在市农业农业局和市财政门户网站上公开了单位预算和决算。

(三)其他需要说明的情况

无。

对项目自我评价 篇5

一、评价的组织

1、省级自我总结评价数据资料的来源及依据。

2、省级自我总结评价工作的组织、过程、内容及方法。

二、项目总体情况

1、项目建设管理情况

(1)“十五”和“十一五”期间中央安排下达项目数量、省及批复项目建设总投资及建设任务(不同工程技术类型的节水灌溉面积)情况。

(2)项目布局选点的原则和依据、政策支持环境、相关管理措施和办法。

(3)项目前期工作、建设管理的主要措施和办法、项目配套投资主要模式。

(4)“十五”和“十一五”期间项目建设投资及任务完成总体情况、项目竣工验收的组织方式、已验收项目比例及工程质量评定情况。

2、项目运行管理情况

(1)工程产权归属(国有、村集体、农民用水合作组织、公司法人、其它等)及产权归属结构分析。

(2)项目管理体制及运行机制的主要模式。

(3)项目开展“总量控制、定额管理”、计量用水、灌溉用水观测试验的总体情况。

(4)项目工程水费核定、用水缴费总体开展情况。

三、示范影响评价

1、政策影响

通过示范项目建设,对本省研究制定促进节水灌溉发展相关政策、措施的作用与影响。

2、技术影响

通过示范项目建设,对完善本省节水灌溉技术体系,探索适宜有效的节水灌溉综合技术模式的作用与影响。

3、项目辐射效果影响

通过示范项目建设,对完善投资模式,多渠道、多层次拉动各方面加大节水灌溉投入的作用与影响。

4、建设管理影响

通过示范项目建设,对健全节水灌溉工程建设管理体制,提高资金使用效益和工程质量的作用与影响。

5、运行管理影响

通过示范项目运行管理体制与机制的探索与实践,对推动小型节水灌溉工程管理体制和运行机制改革,提高节水灌溉工程管护水平,促进工程良性运行的作用与影响。

6、种植结构调整影响

通过示范项目建设,对调整作物种植结构,促进高效节水农业发展、增加农民收入的作用与影响。

7、农民意愿影响

通过示范项目建设,对增强农民对节水灌溉工程认识和节水意识,提高节水灌溉技术应用的意愿和积极性的作用与影响。

8、环境影响

通过示范项目建设,对地区地下水埋深、林草覆盖率以及土壤盐渍化等环境问题的影响。

9、项目可持性影响

通过20xx年来示范项目的建设与运行管理,截止20xx年底,从项目工程系统运行受益面积的角度衡量,既有工程受益面积与验收(或竣

工)面积保持(或基本保持)不变的示范项目,也有受益面积减少或萎缩的项目,甚至还有工程严重损毁或报废的项目。应根据数据表中的有关指标,分别统计截止20xx年底,“十五”、“十一五”期间建成的示范项目受益面积保持程度(%)(计算方法为:20xx年底受益面积数/示范项目验收或竣工受益面积数),并就项目受益面积保持好、中、差的原因进行分析评价。

四、主要经验和教训

“十五”和“十一五”期间开展的节水增效示范项目建设与管理,是在不断探索中发展的,既有很多成功的典型,也有不足甚至失败的项目,根据示范项目的特点与作用,既允许成功,也允许失败,请结合本省十年来示范项目建设与管理的实践,分析总结示范项目成功与不足的主要经验、体会和教训。

五、问题及建议

请结合本省的实际情况,分析评价在组织实施示范项目建设与管理的过程中遇到和存在的主要问题及其原因,并就今后改进和完善示范项目建设与管理,进一步提高新形势下示范项目建设与管理水平,更好地发挥示范引导作用与影响,提出相应的思路、对策、建议和措施等。

对项目自我评价 篇6

一、部门概况

一基本情况:我中心是全额预算事业单位,设有五科一室(疾控一科、疾控二科、卫生科、检验科、办公室):本单位编制26人,现有在职职工25人,(其中超编自收自支1人);离退休12人,本单位根据实际工作需要聘请临时工6人。本单位有3台编制业务用车,主要用于全区的疾病预防及疫情处理。

单位职能:本单位承担全区41.12万人口的疾病预防控制、免疫规划、救灾防病、艾滋病防治、结核病防治、慢病防治,卫生监测、死因监测以及健康教育等工作,负责全区突发公共卫生事件及传染病疫情处理和24小时值班。苏仙区区域内饮用水安全检测。

二、项目支出

三、区本级其资金实施情况

项目资金使用及管理情况

2018年整体预算839.43万元,按收入性质分:预算内安排339.43万元,非税收入安排500万元;按支出性质分:基本支出:829.43万元,项目支出10万元。根据预算安排,资金全部到位;支出情况:根据会计法及财政有关法律法规,根据财政报账制度的要求,凭有效凭证报账,本单位资金做到了专款专用的原则,无违法违规行为。

2018年支出1421.56万元,其中工资福利支出316.58万元,商品和服务支出1013.55万元(主要是疫苗成三费用842.30万元),对个人和家庭补助57.7734.87万元,其他资本性支出56.56万元。

四、国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。苏仙区疾控中心共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。

(2)大型设备占用使用情况。苏仙区疾控中心无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

(3)房屋占用使用情况。苏仙区疾控中心的办公用房1557平方米,业务用房1557平方米,其他用房0平方米。

(4)其他固定资产占用使用情况。苏仙区疾控中心其他固定资产主要包括:办公用电脑、打印机、办公桌椅等.

五、部门整体绩效情况

1:开展疾病监测,组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防和控制相关疾病的发生;

2:开展突发性公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备,对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告,提供预测预警信息,开展现场调查处置和效果评估;

3:开展6岁以内儿童免疫规划的监督

4、专项:按照国家卫生标准中要求,开展生活饮用水水质监测,确保广大人民群众的饮水水质安全水质检测中心正式运行;扩大儿童预防接种率达90%以上;倡导健康的先进理念,实现“将健康融入所有政策”策略围绕卫生计生重点工作、重点领域式开展健康教育,构建健康支持性环境,提高居民健康素养水平;慢病防治:顺利完成(省级)慢性病综合防控示范区复评工作,完成精神卫生服务利用信息收集任务,完成苏仙区2017年度基本公共卫生服务项目督导培训。

   整体支出年度绩效指标:

产出指标:

1:传染病无漏报

2:疫情报告综合评价指数与上年持平或有下降

3:疫苗接种率达到国家免疫规划的要求

4、专项:A、健康体检五病复查;B、水质检测能力建设;C、完成区域内水质检测机构情况摸底和人员技术培训;D、水质106项全分析和42项常规分析。

5、到2020年,慢性病防控环境显著改善,降低因慢性病导致的过早死亡率,力争30—70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低10%。到2025年,慢性病危险因素得到有效控制,实现全人群全生命周期健康管理,力争30—70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低20%。逐步提高居民健康期望寿命,有效控制慢性病疾病负担。

效益指标:

1、传染病监测完成率100%

2、暴发疫情规范处置率80%

3、艾滋病自愿咨询检测点覆盖率100%

4、专项指标:健康体检1.5万人次,筛查肺结核等五病人员,体检合格者发放健康证明;摸清我区饮用水水质检测和水质基本情况,对我区农村饮供水的水质检测和相关资料的收集分析、监测信息报告系统的运行及信息发布,对农村供水工程基本情况包括水源类型、供水方式、供水范围、供水人口,饮用水污染事件等基本信息的收集等,确保广大人民群众的饮水安全。

免疫规划:控制传染性疾病主要的手段就是预防,而预防接种疫苗是最行之有效的措施,接种疫苗可以预防相关的传染病的发生,降低疫苗相关传染病的发生率和死亡率,减少疫苗相关传染病发生风险,减少疫苗相关传染病所造成伤残及死亡所带来的医疗支出。社会效益指标:提高健康教育人员专业技术水平,提高居民健康素养水平10%,构建有利于健康的支持性环境。

加强慢性病防治工作,降低疾病负担,提高居民健康期望寿命,努力全方位、全周期保障人民健康。建立健全慢性病监测与信息管理制度,提高慢性病防治能力,努力构建社会支持环境,落实部门职责,降低人群慢性病危险因素水平,减少过早死亡和致残,控制由慢性病造成的社会经济负担水平。到2020年,慢性病防控环境显著改善,降低因慢性病导致的过早死亡率,力争30—70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低10%。到2025年,慢性病危险因素得到有效控制,实现全人群全生命周期健康管理,力争30—70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低20%。逐步提高居民健康期望寿命,有效控制慢性病疾病负担。

存在的主要问题及下一步改进措施

上级拨付资金到位较慢,本级财政无预算资金

绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果:根据财政的要求在规定的时间和要求进行了网络公开

其他需要说明的情况

附件:

1.2018年度全市卫生健康部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2018年度全市卫生健康专项资金绩效目标自评表

3.2018年度全市卫生健康四大类专项资金(国家基本药物制度、公共卫生、医疗服务能力提升工程、计划生育服务)实施情况自评表

4.2018年度全市卫生健康部门整体支出绩效评价指标评分表

对项目自我评价 篇7

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制。

西山区残疾人联合会属于行使行政职能的事业单位,规格为正科级,人员编制10人,其中:参公管理人员编制6人,工勤人员1人,财政全额拨款事业人员3人。实有人员10人,其中:参公管理人员6人,工勤人员工1人,财政全额拨款事业人员3人。退休人员1人。

(二)部门职能。

西山区残疾人联合会是昆明市残疾人联合会的基层组织,是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。其主要职责是:

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;

教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;

社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;

制定和实施残疾人事业政策、法规和计划,起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理;

组织、协调和服务。

7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策;

8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划,组织实施残疾人专项扶贫工作;

9、指导和管理各类残疾人社团组织;

承担区政府和市残联交办的其他工作。

(三)部门工作完成情况。

一、加强组织协调,形成齐抓共管的工作机制

领导到西山区调研托养服务工作,西山区残联在“云南省竞聘上岗,争取中央、省、市补助资金政府负责、残联牵头、部门配合、社会参与的.残疾人工作机制。

二、加大宣传力度,营造扶残助残的社会氛围

健全和完善残联机关、残联专干、肢残人、盲人按摩、机构托养等“微信群”,积极探索新形势下做好残疾人事业宣传工作的方式和方法,充分利用“助残日”、“国际残疾人日”、“国际志愿者日”、“残疾预防日”等系列活动,大力宣传党和政府对残疾人事业的重视和关怀,宣传有关残疾人教育、康复、就业等方面的普惠政策、法律法规,宣传残疾人自强不息的精神和扶残助残典型,让更多的人了解发展残疾人事业的意义及内涵。加强与新闻媒体的密切合作,不断丰富宣传方式和宣传渠道,高频率、全方位、多角度地对残疾人事业进行综合报道、跟踪报道、系列报道。全年,共上报工作信息云南网、省纪委监委、云南都市频道、昆明日报、掌上春城、昆明信息港、市纪委监委、春城晚报、昆明残疾人、西山发布等新闻媒体17次宣传报道了西山区残疾人工作。

三、健全社会保障体系,改善残疾人民生

完善政府对残疾人的托底机制,按照“残联审核、民政审定、财政部门核拨资金、金融机构代发到人”的规程发放《西山区补助因病因灾残疾人家庭实施特殊困难临时救助;“春节”“六一”儿童节、中秋节走访慰问困难残疾人家庭多方保障切实改善残疾人民生等。

四、实施精准康复服务,提升残疾人健康水平

认真贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》《西山区残疾人精准康复服务行动实施方案》《西山区残疾儿童康复救助制度》,加强残疾人康复服务平台建设,不断扩大基本康复服务覆盖面,组织实施残疾人重点精准康复服务数据录入、服务率达重性精神障碍人士实施康复救助服务补助45万元,持续开展全国UFE精神障碍社区康复服务模式试点工作,经认真筛查124名0—14岁残障儿童参与康复训练抢救服务项目补助139万元,通过体质监测50名残疾人到体育健身机构健身,组织146名残疾人开展无障碍服务设施调查体验活动,大力开展残疾人群众性文体活动,不断提升残疾人健康水平。

五、加大就业培训,促进残疾人就业创业

大力贯彻国务院、省、市文件精神,采取积极的扶持和保护措施,广泛开发和收集适合残疾人的岗位,完善就业服务体系,多渠道、多层次、多形式提供残疾人就业岗位,组织职工就业并出具《云南省用人单位安排残疾人就业情况确认书》残疾人取得机动车驾驶证给予补助20.5万元。积极组织残疾人参加残疾人职业技能竞赛,鼓励企业积极开发适应残疾人劳动特点的产业及行业,实现多种途径的分散就业,使残疾人就业率显著提高,巩固夯实了脱贫攻坚和全面建成小康成果。

六、维护残疾人合法权益,做好残疾人信访维稳工作

大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《云南省残疾人保障条例》,进一步加强信访工作队伍建设,落实领导接待信访制度,强化主体责任,办理来访回复率街道残联和社区残协三级残联组织综治维稳联动机制,充分发挥五个残疾人专门协会的桥梁和纽带作用,借助活动开展上传残疾人的心声,下达党和政府对残疾人的普惠政策,切实做好综治维稳工作。

七、健全完善管理体系,推动残疾人组织建设

着力推进组织改革和服务创新,进一步增强全区残联组织的政治性、先进性、群众性,时刻警惕和抵制机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向,充分履行“代表、服务、管理”职能,守初心、担使命,根据专家对残疾类别、等级的评定及时办理残疾人证工作队伍,指导五个专门协会开展好活动。健全残联专(兼)职委员的管理考核评价体系,不断完善街道残联、社区残协建设,将残疾人工作融入社区建设,让残疾人组织进社区、残疾人工作进社区,充分盘活社区资源,切实打通服务残疾人“最后一公里”,真正实现“残联组织在基层活跃起来,残疾人在残联活跃起来,残联在社会上活跃起来”工作局面。

八、加强党风廉政建设,不断提高履职能力

压实全面从严治党主体责任,全面加强党的建设,党建引领“四心”(扶残之心、救残之心、助残之心、爱残之心)、强化残联连心桥担当,多措并举开展主题党日活动。进一步健全完善“主要领导负总责、班子成员齐担责、部门人员均有责”的齐抓共管责任制体系和“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,一级抓一级,一级对一级负责”的党风廉政建设工作机制,持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神,自觉接受纪检监察部门的监督,紧盯重点领域和关键环节,充分运用监督执纪“四种形态”,常态化开展警示教育。开展党员“双报到双服务双报告”和创建全国文明城市工作,深化整治形式主义、官僚主义,持续营造风清气正的政治生态,参加“西山区庆祝中国共产党成立专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论制度,深入推进政务公开。

(四)部门管理制度。

加强单位内部控制管理,认真做好我区残疾人工作,本单位已建立《西山区残疾人特殊困难救助办法》、《西山区残疾人就业扶持办法》、《西山区残疾人培训管理办法》、《西山区残联干部职工考核管理办法》、《西山区残联关于加强基层残疾人工作人员使用管理实施办法》、《西山区残联理事长办公会议议事规则》、《西山区残联机关干部联系街道办事处残联工作制度》、《西山区残联党员直接联系群众制度》。

(五)部门资金来源及使用情况。

商品和服务支出对个人和家庭的补助547.74万元,占总支出的39.37%。年末结转结余163.66万元。

(六)政府采购情况。

20xx年发生政府采购1836元,68包复印纸。

(七)固定资产情况。

20xx年12月日我单位国有资产总额为691.96万元,其中:流动资产167.49万元,固定资产524.47万元。固定资产中包括:房屋构建物445.72万元,汽车15.65万元,其他固定资产63.1万元。其中:房屋构建物在城中村改造时已折,等待回迁。

二、绩效目标

(一)部门总目标。

残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,让残疾人残障功能得到补偿,减少精神病人肇事率,让残疾人掌握一技这长,实现就业,是保障残疾人生存发展的重要举措,对全面建成小康社会、维护社会和谐稳定解情况,体现社会公平公正具有重要意义。

为做好西山区残疾人的各项工作,四级残疾人实施补助;开展残疾人职业技能培训,残疾人康复,辅助用具供应,残疾人助学,贫困残疾人家庭无障碍改造,对有特殊困难的残疾人给予救助。征收残保金、信息化建设、助残日、残疾人信访、残疾人事业统计等支出。

(二)部门项目具体计划目标。

20xx年西山区各项残疾人事业经费都能及时到位,资金的管理实行了国库集中支付的方式。各项目的支出都由项目负责人制定实施方案,财务按方案及时拨付资金。

完善残疾人专项资金管理,从源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,确保残疾人项目资金的管理使用高效率。结合单位的实际,制订出各项规章制度,将各项经济活动划分到具体工作岗位,按照岗位确定任务、职责和权限,贯彻执行制订的相关财务制度,加强制度执行的监督,使残疾人专项资金的财务管理有章可循。加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则,严禁挤占、挪用专项资金。

三、评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。

(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

《中华人民共和国残疾人保障法》、《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔。

(三)评价对象及评价时段。

评价对象为纳入预算管理的全部财政预算资金。评价时段为20xx年度。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。

根据单位自评考核,我单位20xx年预算支出整体绩效评价为优秀。

主要绩效。

残疾儿童康复项目救助四级残疾人实施补助;开展残疾人职业技能培训,残疾人康复,辅助用具供应,残疾人助学,贫困残疾人家庭无障碍改造,对有特殊困难的残疾人给予救助。征收残保金、信息化建设、助残日、残疾人信访、残疾人事业统计等支出。

(二)具体绩效分析。

20xx年区残联实际完成项目支出652.54万元,其中:

上级专项转移支付资金如下:

专项资金:20xx年为西山区300名困难残疾人提供基本康复服务,400元/人/年,为10名符合条件的残疾人提供居家托养上门服务,1500元/人/年,资金共计13.5万元。

视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,提高受助残疾人生活自理和社会参与能力;帮助20名残疾人得到托养照料,减轻残疾人家庭负担;为160名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴,弥补残疾人出行成本,资金共计35.2万元。

3.中央彩票公益金残疾人康复专项经费:20xx年11月底完成25名残疾儿童的康复救助,每人每年补助16800元,全年共计补助42万元。

减轻残疾儿童家庭负担,保障残疾儿童得到及时有效康复救助,20xx年对全区15名残疾儿童实施康复救助,每人预计补助经费20000元,资金共计30万元。

5.省级残疾人康复补助经费:完成对家庭生活困难和重度成年150名听力残疾人实施精准康复服务行重点精准康复项目服务工作,200元/人.次.年。残疾人信访解困经费1万元,共计补助4万元。

6.省级残疾人事业彩票公益金补助经费:20xx年残疾儿童康复救助15人/人/年2万元,共计30万元;补助残疾人就学子女15人/次/1000元,共计1.5万元,两项合计31.5万元。

7.残疾人信访解困省级补助经费:认真做好残疾人来信来访接待工作,努力为来访的残疾人排忧解难,按时按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件,资金支出1.5万元。

8.省级残疾人就业保障金补助经费:开展应届高校残疾毕业生创业就业促进补助支出1.1万元;开展盲人医疗按摩人员就业技能培训支出2.8万元;开展应对疫情盲人规范化机构稳岗补贴尾款资金3.75万元,资金共计7.65万元。

9.盲人保健按摩机构星级评定及年审合格扶持补助资金:20xx年为2家参加规范化建设星级评定的盲人按摩机构发放星级评定补助,为21家年审合格的盲人按摩机构发放扶持补助,资金支出3.1万元。

补助经费:对家庭生活困难和重度的成年肢体、视力残疾人开展残疾人精准康复服务行动重点精准康复项目服务工作,支出资金17.9万元。

、一次残疾人职业技能竞赛和慰问25户就业困难残疾人户,共计补助经费3万元。

突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难的救助工作,共计补助经费23万元。

13.残疾人创业就业扶持市级补助经费:20xx年对不少于12名就业年龄段自主创业残疾人进行补助,共计补助14.35万元。

、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务经费支出。各地要加强网络、计算机等信息技术基础环境建设,提供有力的技术支持,经费支出8万元。

15.残疾人教育市级补助经费:20xx年对25名残疾青壮年文盲扫盲,按照1000元人的标准补助需要资金25000元。20xx年计划安排彩票公益金给予在校高中生本人残疾补助15000元,残疾人子女补助1000元,特教学校残疾学生补助20000元,20xx年补助30.76万元,补助人数261人。

补助经费:20xx年12月底前组织60名就业年龄段残疾人参加培训,培训费用为500元/人/次,共计补助3万元。

年,共计45万元。

18.残疾人宣传文化体育活动市级补助经费:20xx年结合“全国残疾预防日”主体开展节日文化宣传活动1次,举办残疾人群众性文艺活动,向市残联输送2个文艺节目。资金支出15万元

政务服务大厅、便民服务中心、街道办事处、公共卫生间、医院、银行、景区景点、大型商场等公共服务场所和城市主次干道的无障碍设施建设、管理情况开展老年人、儿童等群体平等融入社会创造良好条件。支出经费共计8万元。

20.昆明市十件惠民实事重度精神残疾人托养专项补助经费:20xx年完成重度精神残疾人集中托养105人,补助经费31.5万元。

特奥、聋奥运动均衡发展,资金支出共计8万元。

区级资金支付如下:

1.残疾人就业和培训补助资金:20xx年培训200人,每人补助750元;自主创业15人,每人一次性补助10000元;机动车驾驶培训补助40人,每人一次性补助2500元,补助资金共计30万元。

信息录入,及时有效的更新全区统计分析机制、评价反馈机制,实现信息化管理的全覆盖。在20xx年完成第三代残疾人证制卡机和读卡器采购和调试工作,制卡机确保每个县(市)区1台。要积极协调财政部门将开展此项工作的相关经费纳入财政预算。经费支出共计17.45万元。

免费服药、自购药款补助等康复救助服务工作,补助资金共计45万元。

政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,基本实现残疾儿童应救尽救。对有基本康复需求的60名左右残疾儿童进行康复救助,救助资金合计11.09万元。

5.度假区职能划转精神障碍人员服药补助经费:为度假区持证的85名精神残疾人,开展自购药款补助工作,每人每年补助450元,补助经费合计3.83万元。

6.度假区职能划转残疾儿童康复救助服务补助经费:为符合条件的3名残疾人儿童以2000元/人的标准开展康复救助服务共计6万元。

职高4人,每人一次性补助1000元,大中专9人,其中,中专每人一次性补助1000元;大专,每人一次性补助2000元;本科,每人一次性补助3000元,支付共计3.55万元。

,共计补助23500元;机动车驾驶培训补助2人,每人一次性补助2500元。经费支出共计2.85万元。

儿童节、中秋节共慰问困难残疾人家庭及残疾儿童150户,每户慰问300元,慰问资金共计4.5万元。

第四条要求“加强经费保障和硬件环境建设。各级财政部门应将相关经费列入同级预算予以保障。动态更新工作经费一般包括但不限于试点经费、培训经费、宣传经费、信息采集员补贴、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务经费支出。”经费支出共计1.2万元。

,支出补助经费3.6万元。

突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难的救助工作,经费支出4.6万元。

突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难的救助工作,救助资金共计25万元。

14.残疾人助学补助资金:20xx年共计补助困难残疾学生和残疾学生子女共计245人,其中:义务教育阶段100人,每人每年补助300元;特教学校30人,每人每年补助2000元;高中50人,每人一次性补助1000元,大中专65人,其中,中专每人一次性补助1000元;大专,每人一次性补助2000元;本科,每人一次性补助3000元,补助资金共计18.01万元。

,补助资金共计80万元。

16.残疾人养老保险补助资金:为推进残疾人小康进程,进一步健全残疾人社会保障制度,加强残疾人社会保障体系和服务体系建设,缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距,鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民社会养老保险。20xx年11月底拟对属西山区户籍,并购买居民养老保险,持有西山区残联发放的第二代《中华人民共和国残疾人证》的1474名残疾人,给予100元/人年的补助,全年补助资金共计14.74万元。

五、主要经验做法

通过绩效跟踪,明确责任主体加强部门绩效监管,最终完成全面了解掌握单位本年度项目预算执行情况,合理安排资金,确保单位各项工作有序开展,增强节约观念,把经费落实到实处,对资金的使用情况做到清晰明了,使资金使用更加有效。对项目绩效跟踪过程中发现的问题进行原因分析。包括明确预算绩效管理工作职能的机构和人员,建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。完善本单位预算绩效管理工作制度。

六、存在的问题

本单位财务管理、绩效管理、编报、审核情况均按有关制度或者通知按时完成。本单位绩效信息公开情况按照相关文件要求,及时进行披露公开。我单位上半年项目绩效跟踪不及时少部分项目资金没有及时支付。一定程度影响到项目进度及工作开展,给与少部分残疾人带来不便。已明确责任主体加强部门绩效数据分析与管理。比如:发放(昆残发〔〉、〈昆明市残疾人机动车驾驶技能培训取证补助办法(试行)〉(昆残发〔部分条款内容进行调整的通知》(昆残发〔文件要求,,但由于政策临时调整,。经讨论,会议同意在符合申领补助人员中按年龄从大到小的顺序逐一发放补助,将21.3万元全部兑完为止。余下未补助人员,下年度通过增加专项经费预算的方法,按照今年的补助方法逐年解决。经核算,20xx年发放补助共计189人21.3万元。其中:西山区61岁以上取证残疾人171人18.45万元;度假区64岁以上取证残疾人18人2.85万元。

七、改进措施及建议

我单位预算绩效管理工作职能机构人员较少,财政预算拨付资金。而我区需要救助帮扶的残疾人人数较多,符合条件的才按照规定和要求给与补助发放。在一定程度上有时间差,造成补助发放延时。需要进一步建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制,完善本单位预算绩效管理工作制度。通过绩效跟踪,明确责任主体加强部门绩效监管,最终完成全面了解掌握单位本年度项目预算执行情况,合理安排资金,确保单位各项工作有序开展,增强节约观念,把经费落实到实处,对资金的使用情况做到清晰明了,使资金使用更加有效。